
老師好,我們公司是剛成立,內(nèi)定了一個(gè)項(xiàng)目,還沒(méi)簽合同,但是現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)始做了,然后發(fā)生的成本費(fèi)用我都是直接做的借:合同履約成本—某某項(xiàng)目—費(fèi)用/人工成本貸:銀行存款到月底了合同履約成本里是有余額的。然后我沒(méi)有收入,不結(jié)轉(zhuǎn)合同履約成本也可以吧?(我是做內(nèi)賬)
答: 可以的,可以這么做的。
用銀行存款支付M、N材料共同的采購(gòu)費(fèi)用12700元,并以N、M材料的采購(gòu)數(shù)量為標(biāo)準(zhǔn)將其分配計(jì)入M、N材料成本
答: 這個(gè)說(shuō)明的意思是按材料的實(shí)際采購(gòu)量來(lái)進(jìn)行貨款的分配的。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,公司做內(nèi)帳,是所有的收入減去所有的成本費(fèi)用,那銀行存款有余額要怎么處理
答: 學(xué)員朋友您好,與外賬一樣的,作為資產(chǎn)處理以后再使用就可以了

