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欣欣子
于2022-03-28 17:46 發(fā)布 ??889次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-03-28 17:47
你好; 這個應付賬款 是怎么走科目的。 做的借方嗎 ? 會費沒有給你專用會費票據(jù)嗎 ?
欣欣子 追問
2022-03-28 17:49
是做的借方 老師 會費沒有給你專用會費票據(jù)
meizi老師 解答
2022-03-28 17:51
你好; 那你 就做借 以前年度損益調整貸應付賬款。 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調整; 跨年了吧
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應付賬款期初數(shù)沒有對相差很大,年初怎樣調賬
答: 你好,期初數(shù)不對,應當重新建賬,錄入正確的期初數(shù)才是的 ,而且你的差異很大,原則上是必須核對好期初從新錄入了
多做應付賬款怎么調賬和寫摘要
答: 您好,您說的多做是什么意思?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
多年前應付賬款如何調賬
答: 稅務稽查時發(fā)現(xiàn)多年前一筆“應付賬款”沒有結轉收入,補繳各種稅金后,“應付賬款”該如何調整?
老師好,就是公司很多以前年度的應付賬款,很多是付了款沒有沖,因會計更替太多,賬就一直掛著,現(xiàn)在有的找的了付款記錄,如何調賬呢?
討論
應付賬款借方有余額,導致期末借貸方不平,要怎么調賬 是上一年的應付賬款借方余額沒轉到下一年,借貸方不平,那要做什么會計分錄調整
應付賬款借方有余額,導致期末借貸方不平,要怎么調賬
老師,我3月份暫估了一批原材料,當時是:借原材料30000貸應付賬款-暫估30000,現(xiàn)在收到發(fā)票38500的發(fā)票,這個月應該怎么調賬
想咨詢一下老師,公司有100多萬的應付賬款是之前的會計調賬80萬,40萬對方給的商業(yè)返利。導致應付賬款一直掛在賬上。這種情況我怎么處理。公司不欠貨款。
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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欣欣子 追問
2022-03-28 17:49
meizi老師 解答
2022-03-28 17:51