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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-03-28 17:47

你好;  這個應付賬款    是怎么走科目的。 做的借方嗎 ? 會費沒有給你專用會費票據(jù)嗎 ?    

欣欣子 追問

2022-03-28 17:49

是做的借方  老師 會費沒有給你專用會費票據(jù)

meizi老師 解答

2022-03-28 17:51

 你好;  那你 就做借   以前年度損益調整貸應付賬款。 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調整; 跨年了吧  

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你好,期初數(shù)不對,應當重新建賬,錄入正確的期初數(shù)才是的 ,而且你的差異很大,原則上是必須核對好期初從新錄入了
2022-02-10 11:33:44
您好,您說的多做是什么意思?
2019-10-22 09:57:23
你好,賬上好多的應付賬款,是有賬實不符嗎??
2022-01-18 13:38:18
稅務稽查時發(fā)現(xiàn)多年前一筆“應付賬款”沒有結轉收入,補繳各種稅金后,“應付賬款”該如何調整?
2015-10-27 13:51:12
您好,成本少計的金額不大的話,把去年錯的分錄紅沖,再做正確金額的分錄,2個分錄里的損益科目用 以前年度損益調整 代替
2024-03-05 15:06:27
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