
老師,兩家單位簽訂的供貨合同,我們他們互相開(kāi)票收款,我們是另一家單位和甲方簽訂的管理協(xié)議,就是這兩家單位中間發(fā)生的事我們來(lái)協(xié)調(diào)收取管理費(fèi)。這種業(yè)務(wù)我們從開(kāi)始簽訂到實(shí)施完成,要怎么做賬,要那些憑證?能寫(xiě)下會(huì)計(jì)分錄嗎?
答: 同學(xué)你好 你們收管理費(fèi)開(kāi)管理費(fèi)用的發(fā)票就可以
公司要注銷(xiāo).國(guó)稅稅源科說(shuō)帳不平,計(jì)提的工資放入成本了,沒(méi)有收入但有成本,說(shuō)成本與收入不匹配,公司是2016年12月成立的,只在12月計(jì)提了工資,并于2017年3月發(fā)放的,我要把記入成本的工資轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用里,那我應(yīng)該怎么做分錄呢?
答: 你好!如果可以改,就改之前的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司收了其他公司的錢(qián),幫一個(gè)員工在公司購(gòu)買(mǎi)職工五險(xiǎn),怎么做會(huì)計(jì)分錄,那個(gè)員工保險(xiǎn)個(gè)人部分自己不用出 也沒(méi)有工資領(lǐng)怎么做憑證? 公司應(yīng)該怎么做賬?
答: 計(jì)入其他應(yīng)收款科目


不相信 追問(wèn)
2022-03-28 13:58
樸老師 解答
2022-03-28 14:04