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太陽當(dāng)空照
于2022-03-27 15:16 發(fā)布 ??1144次瀏覽
小林老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2022-03-27 15:17
您好,借應(yīng)付賬款18貸應(yīng)收賬款A(yù)18
太陽當(dāng)空照 追問
2022-03-27 15:20
月底結(jié)轉(zhuǎn)怎么接分錄老師
b公司月底結(jié)轉(zhuǎn)怎么列會計(jì)分錄老師
2022-03-27 15:23
替付的18萬是銷售費(fèi)用也寫應(yīng)付賬款嗎老師
小林老師 解答
2022-03-27 15:26
您好,月底正常結(jié)轉(zhuǎn),給您的分錄就是正確的,您哪里不明白
2022-03-27 15:30
如果替支付18萬是,銷售人員的提成,借:營業(yè)費(fèi)用-工資 18 貸:應(yīng)收賬款a18這樣記錄嗎?還是按照您最初給的分錄記錄?
2022-03-27 15:32
您好,1是借銷售費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款或應(yīng)付賬款,然后再有第二步
2022-03-27 15:34
能麻煩老師寫完整些嗎?第二步怎么寫?
2022-03-27 15:39
您好,第二步借應(yīng)付賬款18貸應(yīng)收賬款A(yù)18
2022-03-27 15:46
如果18萬是銷售提成這樣寫對嗎?1.借:營業(yè)費(fèi)用-工資18 貸:其他應(yīng)付款182.借:其他應(yīng)付款18 貸:應(yīng)收賬款 a183.結(jié)轉(zhuǎn): 借:本年利潤18貸:其他應(yīng)付款a18借:利潤分配-未分配利潤18貸:本年利潤18
2022-03-27 15:47
這樣寫對嗎老師?如果不對請您幫忙改正。
2022-03-27 15:52
感覺結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了好像改后:借:應(yīng)收賬款a 貸:本年利潤借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤
2022-03-27 15:53
對嗎老師?請您指正
2022-03-27 15:54
您好,結(jié)轉(zhuǎn)3,借:本年利潤18貸:營業(yè)費(fèi)用18
2022-03-27 15:58
應(yīng)收賬款怎么結(jié)轉(zhuǎn)
需要接轉(zhuǎn)嗎?
2022-03-27 16:01
您好,您如何確認(rèn)對A的應(yīng)收賬款?
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小林老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
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