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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2022-03-26 16:36

當月可以抵扣進項稅額是
100000*0.13+30*1000*0.13=16900
當月銷項稅額是300000*13%=39000
 應(yīng)交增值稅是39000-16900=22100

暖暖老師 解答

2022-03-26 16:36

當月應(yīng)交消費稅的計算
300000*10%=30000

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你好 增值稅=銷項稅額—進項稅額=30萬*13%—(100000%2B1000*30)*13% 應(yīng)交消費稅=30萬10%
2020-03-24 21:14:03
當月可以抵扣進項稅額是 100000*0.13+30*1000*0.13=16900 當月銷項稅額是300000*13%=39000 應(yīng)交增值稅是39000-16900=22100
2022-03-26 16:36:08
是的,就是不用交的產(chǎn)品
2019-12-13 12:19:47
你好,應(yīng)稅消費品交了消費稅,是還要交增值稅的
2021-12-12 12:42:22
您好,進口應(yīng)稅消費品是需要交增值稅的。
2019-01-14 11:01:35
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