中興公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,消費稅稅率10%,庫存材料按照實際成本核算,本月發(fā)生以下業(yè)務(wù): 1.購進甲材料一批,該批材料價款為100000元,材料驗收入庫款項用銀行存款支付。 2.購進乙材料30噸,該材料購進價格為1000元/噸(不含增值稅),款項尚未支付,開出一張不帶息的商業(yè)承兌匯票,材料尚未收到。 3.本月在建工程領(lǐng)用甲材料一批,價值50000元,承擔的增值稅為8500元。 4.本月銷售應(yīng)稅消費品A產(chǎn)品300件,取得銷售收入30萬元,款項收到。 5.請計算本月應(yīng)交增值稅、應(yīng)交消費稅 學堂用戶a6rsh7 于 2020-03-24 21:09 發(fā)布
老遲到的板凳
于2022-03-26 16:32 發(fā)布 ??1492次瀏覽
- 送心意
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師,審計師
2022-03-26 16:36
當月可以抵扣進項稅額是
100000*0.13+30*1000*0.13=16900
當月銷項稅額是300000*13%=39000
應(yīng)交增值稅是39000-16900=22100
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你好
增值稅=銷項稅額—進項稅額=30萬*13%—(100000%2B1000*30)*13%
應(yīng)交消費稅=30萬10%
2020-03-24 21:14:03

當月可以抵扣進項稅額是
100000*0.13+30*1000*0.13=16900
當月銷項稅額是300000*13%=39000
應(yīng)交增值稅是39000-16900=22100
2022-03-26 16:36:08

是的,就是不用交的產(chǎn)品
2019-12-13 12:19:47

你好,應(yīng)稅消費品交了消費稅,是還要交增值稅的
2021-12-12 12:42:22

您好,進口應(yīng)稅消費品是需要交增值稅的。
2019-01-14 11:01:35
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暖暖老師 解答
2022-03-26 16:36