找郭老師,有問題要問 問
在的,具體的什么問題? 答
我是公司財(cái)務(wù),不負(fù)責(zé)做賬報(bào)稅,也不是法人和財(cái)務(wù)負(fù) 問
你好,操作是可以,但是如果不打算申報(bào)交稅,你其實(shí)也是有風(fēng)險(xiǎn)的。 答
老師,公司要變更法人和股權(quán),這種情況下要交稅嗎,交 問
你好,首先就是印花稅 這個(gè)按照股權(quán)轉(zhuǎn)讓的金額來交 另外就是個(gè)人所得稅有利潤才需要交。 答
企業(yè)所得稅匯算清繳需要申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎 問
你好,需要的,年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表也是需要的 答
某公司取得3000萬元的貸款,期限為6年,年利率10%,每 問
同學(xué)你好,現(xiàn)金流是年初的,屬于預(yù)付年金,而預(yù)付年金的表達(dá)式是(P/A,i,n)*(1+i)。 答

我在做5月份做賬的時(shí)候,增值稅這塊”銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅-留抵=2196.33”,然后這個(gè)增值稅我是要在6月份交,在做5月份賬的的時(shí)候轉(zhuǎn)出增值稅錄到系統(tǒng)的時(shí)候,貸方出現(xiàn)圖片上的負(fù)數(shù)1679.81,這是啥情況?19年1-4月的時(shí)候沒有交增值稅
答: 您好 ,您的意思增值稅申報(bào)系統(tǒng)的和您賬上的應(yīng)繳增值稅的金額不一致是嗎,您沒有有沒有都帳表核對(duì)
老師,我在做5月份做賬的時(shí)候,增值稅這塊”銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅-留抵=2196.33”,然后這個(gè)增值稅我是要在6月份交,在做5月份賬的的時(shí)候轉(zhuǎn)出增值稅錄到系統(tǒng)的時(shí)候,貸方出現(xiàn)圖片上的負(fù)數(shù)1679.81,這是啥情況?19年1-4月的時(shí)候沒有交增值稅
答: 出現(xiàn) 應(yīng)借方負(fù)數(shù),是表示 之前未交增值稅有借方余額
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上月進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng)稅,有留底50。本月銷項(xiàng)稅>進(jìn)項(xiàng)稅,40。留底不做賬,本月要做賬,這樣本月要交增值稅40元嗎?
答: 你好,什么叫留底不做賬?按照你的描述,本月只需交10元增值稅。


芳芳 追問
2022-03-26 13:52
芳芳 追問
2022-03-26 13:57
王超老師 解答
2022-03-26 14:28
芳芳 追問
2022-03-26 14:42
芳芳 追問
2022-03-26 14:47
王超老師 解答
2022-03-26 14:50
芳芳 追問
2022-03-26 15:07
王超老師 解答
2022-03-26 15:19
芳芳 追問
2022-03-26 17:38
王超老師 解答
2022-03-26 17:39