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送心意

王超老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-26 07:32

你好
這個(gè)你沒有做進(jìn)項(xiàng)的話,由于你是做內(nèi)帳,你銷項(xiàng)和繳納增值稅的部分,做到成本里面去

芳芳 追問

2022-03-26 13:52

如銷售貨物開發(fā)票價(jià)稅合計(jì)10萬,價(jià)99009.9,稅990.1,我是這樣做的,借:應(yīng)收賬款10萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入99009.9  貸:應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅 990.1
如交增值稅990.1銀行支付,借:應(yīng)交稅金~己交稅金990.1  貸:銀行存款990.1

芳芳 追問

2022-03-26 13:57

我們進(jìn)材料款,很多供應(yīng)商都不給開票,我都以收據(jù)或材料進(jìn)貨單入成本的,而且有的開的進(jìn)項(xiàng)票金票和進(jìn)貨單金額是不一致的,有的我公司要供應(yīng)商多開票,然后給供應(yīng)商稅金錢,如我們進(jìn)材料20萬元,我們要供應(yīng)商開25萬的進(jìn)項(xiàng)票給我們。

王超老師 解答

2022-03-26 14:28

 你好,可以把問題描述的清晰一點(diǎn)嗎?

芳芳 追問

2022-03-26 14:42

我們進(jìn)材料都是以收據(jù)或進(jìn)貨清單入成本賬的

芳芳 追問

2022-03-26 14:47

就是想知道交增值稅怎樣賬務(wù)處理,開銷售發(fā)票是以不含稅價(jià)做的收入,買材料是以材料進(jìn)貨單做的成本,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和實(shí)際買的材料金額是不一致的,所以沒辦法進(jìn)項(xiàng)稅

王超老師 解答

2022-03-26 14:50

你這個(gè)繳納增值稅是
借:增值稅
貸:銀行存款
你這個(gè)多出來的部分,因?yàn)槭莾?nèi)帳
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:增值稅

芳芳 追問

2022-03-26 15:07

交的增值稅時(shí)我是借:應(yīng)交稅金~己交稅  貸:銀行存款,老師是再多做一筆分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)交稅增值稅-己交稅金

王超老師 解答

2022-03-26 15:19

是的,一直是在說,你差額部分作為你的成本的

芳芳 追問

2022-03-26 17:38

好的,謝謝老師

王超老師 解答

2022-03-26 17:39

不客氣


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您好 ,您的意思增值稅申報(bào)系統(tǒng)的和您賬上的應(yīng)繳增值稅的金額不一致是嗎,您沒有有沒有都帳表核對(duì)
2019-06-06 15:26:21
出現(xiàn) 應(yīng)借方負(fù)數(shù),是表示 之前未交增值稅有借方余額
2019-06-06 15:02:09
你好 你的意思是要做月末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎
2020-07-06 16:42:04
你好,什么叫留底不做賬?按照你的描述,本月只需交10元增值稅。
2018-07-09 10:45:45
您好,您的增值稅射申報(bào)系統(tǒng)是多少,還有您可以看下應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的明細(xì)科目
2019-06-06 15:45:46
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