
員工購買的打印紙錢已經(jīng)付給商家,拿著電子發(fā)票回公司報銷,分錄:借:管理費用—辦公費貸:其他應(yīng)付款還是銀行存款?
答: 您好,付款了,貸方直接銀行存款。
老師,交電費沒收到發(fā)票,借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 收到發(fā)票時 ,借管理費用 貸 其他應(yīng)付款 對嗎
答: 你好,對的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們上個月計提的水電費,分錄如下:借:管理費用-水電費貸:其他應(yīng)付款-XX單位借:其他應(yīng)付款-XX單位貸:銀行存款這個月收到了水電公司開具的專票,我應(yīng)該怎么做賬啊必須要紅沖上月計提的憑證科目,然后再按發(fā)票重新計提嗎;
答: 你好,是的,紅沖上月計提憑證然后再按照發(fā)票重新錄入費用

