
老師,你好,在檢查賬款余額的時(shí)候發(fā)現(xiàn)對(duì)方公司在去年少付了幾十元貨款,這個(gè)怎么處理?是直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,還是計(jì)提壞賬?
答: 你好,少付了幾十元貨款,這種情況可以按營(yíng)業(yè)外支出處理?
#提問#為什么計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出? 為什么用25000來計(jì)算?
答: 你好,捐贈(zèng)不企業(yè)日?;顒?dòng),這項(xiàng)支出計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。本提營(yíng)業(yè)外支出就是企業(yè)付出代價(jià) 一部分是購買支出2000元,另一部分就是增值稅,這個(gè)在增值稅角度來說是視同銷售要按照計(jì)算價(jià)格算增值稅;25000乘以13%
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師這個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的金額是怎么算出來的?
答: 你好,產(chǎn)品成本20000萬+稅額3250,合計(jì)數(shù)、

