老師,請問裝修公司給我們開的這個票,內(nèi)容有“勞務 問
對方是公司不需要管個稅 答
我們公司之前因為客戶出口問題被函調(diào),我們兩家業(yè) 問
二次復函正常后,通常函調(diào)期間出口業(yè)務可申請退稅。但需結(jié)合以下快速判斷: 看復函是否覆蓋函調(diào)期業(yè)務,若覆蓋,按流程補全資料(如業(yè)務說明、資金流憑證 ),在稅務規(guī)定申報期內(nèi)提交退稅申請,一般可正常退稅。 直接聯(lián)系主管稅局,確認復函效力及需補充的資料,快速推進退稅流程。 答
去年我們采購了一個貨物,去年給我們開了發(fā)票了,現(xiàn) 問
直接沖今年的庫存商品, 答
你好,我司支付租金,是一次性支付一年,租賃期2025年7 問
不能,要按月房租的哈 答
老師,你好, 企業(yè)是一般納稅人,上月銷售了幾臺二手車 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

所得稅減免怎么做分錄,季報應交54000,減免后交21000,怎么做分錄 直接按著見面以后的數(shù)計提的所得稅
答: 可以的
您好!我想問一下所得稅減免額如何做會計分錄。計提所得稅=利潤總額×25%。借:所得稅費用,貸:應交稅費_應交所得稅。那減免額如何做會計分錄
答: 你好! 借:應交稅費_應交所得稅 貸:營業(yè)外收入
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
計提所得稅135000。分錄借:所得稅135000貸:應交稅費-應交所得稅135000次月繳款減免了10萬,會計分錄怎么做?
答: 你好,沖銷多計提所得稅 借;應交稅費-應交所得稅10萬 貸;所得稅 10萬

