
去年的賬當(dāng)時(shí)做了預(yù)付賬款,然后發(fā)票是去年11月開(kāi)的,拿到發(fā)票當(dāng)時(shí)沒(méi)有做費(fèi)用,現(xiàn)在已經(jīng)跨年了怎么辦?
答: 你好 ,借以前年度損益調(diào)整? 貸預(yù)付賬款
老師,麻煩問(wèn)一下上個(gè)月好幾筆費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票,我做的預(yù)付賬款,這個(gè)月我可以用一張發(fā)票沖減預(yù)付賬款嗎
答: 你好,按規(guī)定是需要取得對(duì)方單位開(kāi)具的發(fā)票 做到資金流,票流一致
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
發(fā)票滯后先掛預(yù)付賬款,等下月收到發(fā)票后,再確認(rèn)費(fèi)用,這樣優(yōu)點(diǎn)
答: 您好,是的一般都是這樣處理,才有說(shuō)服力,也有利及時(shí)結(jié)算


o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)
2022-03-23 14:10
小云老師 解答
2022-03-23 14:16