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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2022-03-22 22:41

借:庫存商品

貸:應(yīng)付賬款-暫估
受票
借:庫存商品  負數(shù)

貸:應(yīng)付賬款-暫估 負數(shù)
借:庫存商品

    應(yīng)交稅費-增值稅-進項
貸:應(yīng)付賬款-


借:應(yīng)收賬款
貸:發(fā)出商品
借:應(yīng)收賬款 負數(shù)
貸:發(fā)出商品 負數(shù)
借:應(yīng)收款款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
      應(yīng)交稅費-增值稅-銷項

Shanshan 追問

2022-03-22 22:46

那先開票后發(fā)貨的雙方處理呢

家權(quán)老師 解答

2022-03-22 22:53

抱歉,這又是一個問題哈,學堂的答疑規(guī)則是一事一問。請另申請回答

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2022-03-22 22:41:34
借:應(yīng)收賬款 400 貸:銀行存款 200 營業(yè)外收入 200
2019-03-08 16:35:30
同學你好 計入勞保費用
2021-11-15 11:14:35
你好,將來是要賣還是要出租,還會賣嗎,每個充電樁金額有多少錢。
2019-10-16 16:20:22
你好 購買勞保用品,借;管理費用等科目——勞動保護費,貸;銀行存款等科目 疫情期間購買酒精,借;管理費用——防疫費,貸;銀行存款等科目
2020-05-12 08:37:37
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