
稅負=應交稅費/主營業(yè)務收入,主營業(yè)務收入含稅嗎
答: 不含
老師,開票當月沒有收到打款,做賬的時候是借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,貸:應交稅費;因為沒達到納稅標準所以應交稅費一般是轉入營業(yè)外收入的,但是因為沒有收到錢,這個不知道該怎么處理呢
答: 同學,你好,沒收到錢,就掛在這里呀。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
本來服務業(yè)開票是免稅的,但是開出的票都是1%的普票,做賬時,直接:主營業(yè)務收入(價稅合計金額)還是要分開寫,稅還是要單獨計應交稅費,最后再轉會營業(yè)外收入
答: 您好 做賬時,價稅還是要分開寫,稅還是要單獨計應交稅費,最后再轉入營業(yè)外收入
憑證這樣做對嗎?1借:銀行存款1400貸:主營業(yè)務收入1359.22貸:應交稅費~增值稅40.782借:應交稅費~增值稅40.78 貸:營業(yè)外收入~40.78 (這季度沒達到起征點)
上月我的科目是這樣做的 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費銷項稅 /借:應交稅費減免稅 貸:營業(yè)外收入 這月有銷售退回怎么做賬
應交稅費,主營業(yè)務收入/成本,勞務成本,營業(yè)外收入,利潤分配,本年利潤。這些科目可以記在一個賬本上嗎,都記在明細賬本上行嗎
前面都已經計提 借 銀行存款,貸主營業(yè)務收入貸應交稅費 ,季不超9萬 借 應交稅費 貸營業(yè)外收入, 哪里做的不對呢,怎么應交稅費變負數(shù)了

