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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-03-22 09:16

你好,整個過程是這樣
暫估入庫
借:庫存商品或原材料 ,   貸:應(yīng)付賬款-暫估
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借:應(yīng)付賬款-暫估 ,  貸:庫存商品或原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借:庫存商品或原材料  ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),  貸:應(yīng)付賬款等科目

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2022-03-22 09:16:51
借:原材料(或庫存商品) 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2020-07-12 17:20:00
你好,沖采購暫估成本的分錄 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品或原材料
2022-04-27 19:26:12
你好,就是沒有取得發(fā)票,需要把之前暫估費用的分錄沖銷 做之前暫估相反分錄 借;應(yīng)付賬款——暫估,貸;管理費用等科目
2019-07-11 14:30:40
你好 你這個要先紅沖去年的分錄,然后你用今年的發(fā)票做正式的分錄的
2023-06-12 07:09:50
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