
暫估入帳學(xué)的是月末入庫(kù)月初就沖。關(guān)鍵是帳上沒(méi)數(shù)實(shí)際有,如果也領(lǐng)用了這個(gè)科目用哪個(gè)?這個(gè)應(yīng)該可能,領(lǐng)用用哪個(gè)科目
答: 您好,暫估入賬的,可以月末暫估,月初不用再?zèng)_了。
老師,我們是房地產(chǎn)中介,就是給對(duì)方接傭金開(kāi)票5萬(wàn),但人家從中間扣他們的費(fèi)用.實(shí)際到公戶的費(fèi)用只有45000,這個(gè)怎么入帳,差額計(jì)入什么科目
答: 你好,發(fā)票你給他開(kāi)多少?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
暫估入庫(kù)金額大于實(shí)際來(lái)票金額如何做帳?
答: 借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品,然后再做發(fā)票的借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。


阿群 追問(wèn)
2017-04-02 16:39
阿群 追問(wèn)
2017-04-02 16:44
王雁鳴老師 解答
2017-04-02 15:48
王雁鳴老師 解答
2017-04-02 16:35
王雁鳴老師 解答
2017-04-02 16:42
王雁鳴老師 解答
2017-04-02 16:48