国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務(wù)師

2017-04-02 13:12

請問老師,我們公司剛成立兩個月就換了股東,之前一直都沒有做賬,前期的費用都沒有發(fā)票,現(xiàn)在要開始見賬,請問我該從何做起

嘟嘟馬 追問

2017-04-02 19:32

前期買的機器設(shè)備都沒有發(fā)票,入不了賬怎么辦

方老師 解答

2017-04-02 10:57

借銀行存款100貸實收資本100 
借固定資產(chǎn)300貸銀行存款100應(yīng)付賬款200

方老師 解答

2017-04-02 19:29

按各科目現(xiàn)有的余額先編制期初余額,平衡后按每天發(fā)生收支情況進行核算。

方老師 解答

2017-04-02 19:34

有金額的就可以入賬。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
借銀行存款100貸實收資本100 借固定資產(chǎn)300貸銀行存款100應(yīng)付賬款200
2017-04-02 10:57:30
您好。借銀行存款 貸實收資本。
2021-11-18 15:30:46
您好,借:銀行存款 貸:實收資本 10000
2020-03-05 15:55:03
你好,超過的部分這樣做分錄 借;銀行存款,貸;資本公積
2020-07-17 15:20:29
你好,計入資本公積
2019-05-21 17:46:39
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...