国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

蘇老師

職稱中級職稱

2017-04-01 15:40

就是借方有銀行存款,應(yīng)收票據(jù),其他應(yīng)收款,資產(chǎn)合計50萬,貸方是其他應(yīng)付款科目,負(fù)債合計60萬,中間有個差額,就給寫到實收資本借方了,我現(xiàn)在怎么調(diào)這個實收資本呢?

王麗 追問

2017-04-01 15:48

是呢,其他應(yīng)付里沒有老板的款,都是客戶的

蘇老師 解答

2017-04-01 15:37

你好!你的截屏太小,完全看不清。

蘇老師 解答

2017-04-01 15:45

你好!其他應(yīng)付款里是不是掛有老板的款。如果沒有這個報表就有問題了,實收資本余額不可能是借方數(shù)。

蘇老師 解答

2017-04-01 15:57

你好!公司至始至終老板都沒實繳注冊資本嗎?

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好!你的截屏太小,完全看不清。
2017-04-01 15:37:20
借:應(yīng)收票據(jù)貸:應(yīng)收賬款;借:銀行存款,貸:應(yīng)收票據(jù);這兩個分錄可以直接寫成借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款
2017-03-05 22:39:04
您好 借:應(yīng)收賬款 10000 貸:應(yīng)付賬款 10000
2019-11-22 11:25:22
同學(xué)你好 這樣做可以的
2021-12-08 12:55:59
你這個分錄不對,這個是你們收到別人背書的吧。
2023-08-12 10:36:41
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...