代開出來(lái)的普票是樣子的?銷售方是稅務(wù)局,然后備注 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,子公司將自制成本100元的產(chǎn)品90元賣給母公司 問
一、合并銷售成本 合并銷售成本 = 母公司對(duì)外銷售的賬面成本 %2B 內(nèi)部交易未實(shí)現(xiàn)虧損對(duì)已售部分的影響 假設(shè)對(duì)外銷售數(shù)量為 X,則合并銷售成本 = 60X %2B 10X=70X 二、合并抵消分錄 抵消內(nèi)部銷售收入與成本: 借:營(yíng)業(yè)收入 90×(X%2B2) 貸:營(yíng)業(yè)成本 90×(X%2B2) 調(diào)整已售部分成本(補(bǔ)回內(nèi)部虧損): 借:營(yíng)業(yè)成本 10X 貸:存貨 10X 調(diào)整庫(kù)存成本(還原原始成本): 借:存貨 80(2×(100-60)) 貸:營(yíng)業(yè)成本 80 答
折舊年限不是孰短計(jì)量嗎,本題設(shè)備稅法6年,實(shí)際經(jīng)濟(jì) 問
在計(jì)算稅務(wù)影響(如折舊抵稅)時(shí),需遵循稅法規(guī)定的折舊年限 。本題中,設(shè)備稅法規(guī)定折舊年限為 6 年,所以計(jì)算折舊抵稅等稅務(wù)相關(guān)現(xiàn)金流量時(shí),按 6 年折舊,而非會(huì)計(jì)上的經(jīng)濟(jì)壽命 5 年 ,因稅務(wù)認(rèn)可的折舊才影響應(yīng)納稅所得額和現(xiàn)金流 。 答
老師你好,請(qǐng)問,員工外出辦事,200元左右的午餐費(fèi)應(yīng)該 問
出差的嗎?如果是的話,做差旅費(fèi)。 答
老師。你好。我企業(yè)是一個(gè)軟件開發(fā)的企業(yè)。然后 問
可以的,你們單位有研發(fā)就可以做研發(fā)支出。 答

老師,我們有一個(gè)股東在公司借錢沒有還,我們公司又從他那里合作社采購(gòu)原材料,老板叫我沖他的貨款,借:應(yīng)收賬款,貸:其他應(yīng)收款。那我給合作社做賬的時(shí)候要怎樣做,謝謝
答: 同學(xué),你好 借:其他應(yīng)付款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
請(qǐng)問農(nóng)業(yè)合作社找老板借款經(jīng)營(yíng),全部私戶打款給個(gè)人,例如勞務(wù)、農(nóng)機(jī)、租賃農(nóng)田、水電、勞保用品等等這些都沒有發(fā)票,因?yàn)榍捌诤献魃鐬榱俗咩y行流水也有一部分個(gè)人借款,涉及到人數(shù)比較多,賬務(wù)處理可不可以把這些私戶打款的全部做其他應(yīng)收款,后面還給老板就可以,
答: 您好,這個(gè)不合適 的,1.老板借款給合作社用于經(jīng)營(yíng),需簽訂書面借款協(xié)議,明確利率、期限等,并計(jì)入“其他應(yīng)付款”(合作社是負(fù)債方,不是“其他應(yīng)收款”)。 2.支付給個(gè)人(勞務(wù)、農(nóng)機(jī)租賃等)的款項(xiàng)屬于成本費(fèi)用,需取得合法憑證(如發(fā)票或代開發(fā)票),不能直接掛“其他應(yīng)收款”,否則可能被認(rèn)定為虛列支出或隱匿成本。 3.小額零星支出(單次500元以下)可憑收據(jù)%2B身份證號(hào)入賬(需符合稅務(wù)總局2018年28號(hào)公告)。勞務(wù)報(bào)酬:需按“勞務(wù)所得”代扣個(gè)稅,并讓收款人到稅務(wù)局代開發(fā)票(稅率約1%-3%,部分地區(qū)農(nóng)業(yè)勞務(wù)可能免稅)。 農(nóng)機(jī)/農(nóng)田租賃:要求出租方代開“經(jīng)營(yíng)租賃”發(fā)票(稅率約5%左右,可協(xié)商由合作社承擔(dān)稅費(fèi))。實(shí)在沒有發(fā)票,在年度匯繳時(shí)調(diào)增,減少稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,小規(guī)模,我們給一個(gè)經(jīng)濟(jì)合作社陸續(xù)轉(zhuǎn)款了95000,一直掛在其他應(yīng)收款項(xiàng)下,屬于房租費(fèi)用,今天得知對(duì)方開不了發(fā)票,后續(xù)應(yīng)該怎么做賬。
答: 您好,如果對(duì)方開不了發(fā)票,這個(gè)賬務(wù)就沒辦法平調(diào),您只能用其他辦法沖,比如別人收進(jìn)來(lái)得款沒辦法沖賬的,用這些去沖你的應(yīng)收款,把賬務(wù)做平
其他應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款同時(shí)有余額,月底可以做筆分錄調(diào)整到其他應(yīng)收款這個(gè)科目么
老師,發(fā)放工資,個(gè)人承擔(dān)的社保,有的是計(jì)入其他應(yīng)收款,有的是計(jì)入其他應(yīng)付款,到底該計(jì)入哪個(gè)
老師你好,有幫公司以外的人購(gòu)買社保,我可以用其他應(yīng)付款或者其他應(yīng)收款付工資嗎?其他應(yīng)付款,其他應(yīng)收款有以前遺留下來(lái)的問題,


姍姍 追問
2022-03-19 09:17
小菲老師 解答
2022-03-19 09:18
姍姍 追問
2022-03-19 09:26
小菲老師 解答
2022-03-19 09:31
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姍姍 追問
2022-03-19 09:40
小菲老師 解答
2022-03-19 09:41