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送心意

李霞老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-17 15:09

你好同學(xué),那退回金額是四千九,相當(dāng)于9750減去4.9,就是你花了的錢,那你把花了那些錢可以記到主營業(yè)務(wù)成本里面呀,然后后面附發(fā)票的話,就付你那個(gè)全額的發(fā)票就可以。

檸檬檬檬檬檬 追問

2022-03-17 15:19

我是想問這收到的4900該如何做賬呢(我本來準(zhǔn)備做借:銀行存款4900,其他應(yīng)付款-4900,等收到負(fù)數(shù)發(fā)票之后再做借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:其他應(yīng)付款),但是現(xiàn)在開不了紅沖發(fā)票,我們經(jīng)理讓我自己折算一下大概是幾個(gè)月的房租,然后直接沖成本,這里我沒太搞懂要怎么做呢

李霞老師 解答

2022-03-17 15:21

您好,我的意思是你一開始交了9750,然后他退回給你了4900。9750減去四千九的話就等于4850。

李霞老師 解答

2022-03-17 15:22

這個(gè)4850就是你真正付的房租。那你可以把它直接一次性記到管理費(fèi)用里面就可以啊。

檸檬檬檬檬檬 追問

2022-03-17 15:26

我們是勞務(wù)公司,這個(gè)是給勞務(wù)工租的宿舍,付租金和收到發(fā)票大概是在1月,退租是在3月

檸檬檬檬檬檬 追問

2022-03-17 15:27

這種不在一個(gè)月,沒辦法一次性做賬吧

李霞老師 解答

2022-03-17 15:28

你好同學(xué),那你付租金的時(shí)候和收到發(fā)票是在一月份,那你只能把這個(gè)發(fā)票先借待攤費(fèi)用,然后貸銀行存款應(yīng)該記到待攤費(fèi)用里面,然后你退出的時(shí)候是在三月,那你在反沖一月份的這個(gè)憑證。

檸檬檬檬檬檬 追問

2022-03-17 15:40

就是沒有負(fù)數(shù)票也可以直接沖減成本或者說是待攤費(fèi)用嗎,按照實(shí)際付款的金額折算把多余金額沖掉嗎

李霞老師 解答

2022-03-17 15:45

嗯,其實(shí)是這樣的,就是說可以這樣,比如說你的發(fā)票可能金額多,但是你實(shí)際付的錢少,咱們就可以把這個(gè)附發(fā)票,作為一個(gè)附件附在憑證后面,但是咱按咱實(shí)際支出的金額來做賬。

檸檬檬檬檬檬 追問

2022-03-17 15:50

好的,明白了,謝謝老師

李霞老師 解答

2022-03-17 15:51

祝您生活愉快感謝五星

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你好同學(xué),那退回金額是四千九,相當(dāng)于9750減去4.9,就是你花了的錢,那你把花了那些錢可以記到主營業(yè)務(wù)成本里面呀,然后后面附發(fā)票的話,就付你那個(gè)全額的發(fā)票就可以。
2022-03-17 15:09:35
對(duì)的,需要到稅務(wù)局代開發(fā)票做賬
2018-12-21 11:59:47
你好,同學(xué)。 你這里是屬于主營業(yè)務(wù)成本的。不可以,要合同。
2019-11-07 21:17:15
你好 你代開了發(fā)票紅沖了 你之前代開發(fā)票怎么做賬的
2019-07-09 18:25:36
你好! 由于沒有跨年 建議直接做處置分錄: 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2021-08-09 12:40:21
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