
老師,我們公司是2022.1月份開2021.12月份的發(fā)票,然后2021年12月份做了暫估收入、暫估成本。到了1月份的時(shí)候之前12月份做的暫估收入、成本直接紅沖掉,再按實(shí)際開票金額,實(shí)際的成本做憑證?是這樣嗎?
答: 同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣做的
老師好,請問開票金額是10141.54,實(shí)際付款10100,差價(jià)這個(gè)怎么做憑證
答: 你收到的錢少了41.54 ?計(jì)入營業(yè)外支出
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,收款金額比開票金額多怎么做憑證?
答: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 預(yù)收賬款

