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送心意

佟老師

職稱稅務師,中級會計師

2022-03-16 16:47

你好,金額特別大嗎

糟糕的小蜜蜂 追問

2022-03-16 16:47

不大,就1117元

佟老師 解答

2022-03-16 16:49

我覺得還是通過以前年度損益調整處理比較穩(wěn)妥

糟糕的小蜜蜂 追問

2022-03-16 16:50

是個小企業(yè)的賬,能直接計提  借:所得稅費用  貸:應交稅費-應交所得稅   然后繳費   借:應交稅費-應交所得稅  貸:銀行存款  嗎

佟老師 解答

2022-03-16 16:51

那你計提本年但你去年就少這塊費用了

糟糕的小蜜蜂 追問

2022-03-16 16:53

那應該這么做嗎?計提稅款時借:以前年度損益調整貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 同時調整未分配利潤   借:利潤分配-未分配利潤   貸:以前年度損益調整。   補交稅款時   借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款

糟糕的小蜜蜂 追問

2022-03-16 16:56

只是用的財務軟件沒有這個科目

糟糕的小蜜蜂 追問

2022-03-16 16:59

是不是可以這樣做?借:利潤分配-未分配利潤貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅  借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款

佟老師 解答

2022-03-16 20:11

對,您如果沒有以前年度損益調整科目就您最后面寫的分錄

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學員您好,預交所得稅按利潤總額的25%來計提 如果符合小微企業(yè)條件的,那當年累計利潤總額100以內(nèi)的按2.5%,100-300萬之間的按10%來計提
2021-07-01 11:24:06
你好,金額特別大嗎
2022-03-16 16:47:28
你好,四個季度都沒有做計提嗎?
2020-06-28 14:37:31
你好!是一個季度計提一次了
2019-10-30 11:00:35
你好,有收入就要繳納企業(yè)所得稅的。
2019-10-17 16:08:55
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