請(qǐng)問一下,在金蝶K3系統(tǒng),應(yīng)收款多收時(shí),想抵掉其他往來這筆款,我們應(yīng)該通過什么方式處理呢不是的,應(yīng)收款多收A客戶的款項(xiàng),沒有做預(yù)收科目,只為客戶多收款,多收部份實(shí)為代收B客戶的貨款,公司與B客戶有其他業(yè)務(wù)往來,但沒有直接的客戶關(guān)系,這時(shí)我們是否只做總賬憑證分錄調(diào)賬呢?
欣欣子
于2022-03-16 14:02 發(fā)布 ??1573次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-03-16 14:05
你好; 這個(gè)應(yīng)收賬款 和其他往來科目都是同一個(gè)客戶產(chǎn)生的話; 如果不是的話;直接調(diào)整是不可以的; 這樣會(huì)可能影響利潤(rùn)的
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您好,1:確定是否可以轉(zhuǎn)出;
2:轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外
2021-08-07 15:10:23

你好,是把應(yīng)收賬款調(diào)整到預(yù)收賬款
2018-04-16 13:55:37

同學(xué),首先要確認(rèn)為什么會(huì)出現(xiàn)應(yīng)收賬款大于實(shí)際應(yīng)收款的情況,如果是賬務(wù)錯(cuò)誤了那么先調(diào)整錯(cuò)誤賬務(wù);如果確認(rèn)賬上的應(yīng)收款無法收回,那么要做壞賬計(jì)提。
1、計(jì)提壞賬準(zhǔn)備
借:信用減值損失
貸:壞賬準(zhǔn)備
2、實(shí)際發(fā)生壞賬損失
借:壞賬準(zhǔn)備
貸:應(yīng)收賬款
2022-01-09 21:09:59

確認(rèn)不存在的 結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出科目
2019-11-27 09:23:00

說下具體什么錯(cuò)誤呢
2019-06-28 16:39:25
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