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送心意

武老師

職稱注冊會計師

2019-07-04 17:36

你做個反向的分錄就可以了,同學(xué)

鄧世芳 追問

2019-07-04 17:40

問題是之前沒有會計做賬的呀!我只是從2019年1月初錄入了期初數(shù)據(jù),當(dāng)時我從經(jīng)手人那里得知有70萬的應(yīng)收賬款,現(xiàn)在才知道只有698000,實際到賬沒70萬,我該怎樣做賬呢

武老師 解答

2019-07-04 18:14

你就按說,沖銷一別,然后在做現(xiàn)實的金額

鄧世芳 追問

2019-07-05 10:29

我之前并沒有做分錄,只是錄入期初數(shù)據(jù),這種情況怎么沖銷呀?

武老師 解答

2019-07-05 11:21

那你就現(xiàn)在補個分錄

鄧世芳 追問

2019-07-05 15:04

但是,我的稅都交了的,要是再確認收入和增值稅,公司且不是要多交稅嗎?

武老師 解答

2019-07-05 15:42

你就做出來你差額就可以

鄧世芳 追問

2019-07-05 15:48

???什么意思

武老師 解答

2019-07-05 17:28

多出來的部分做分錄就可以

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同學(xué),首先要確認為什么會出現(xiàn)應(yīng)收賬款大于實際應(yīng)收款的情況,如果是賬務(wù)錯誤了那么先調(diào)整錯誤賬務(wù);如果確認賬上的應(yīng)收款無法收回,那么要做壞賬計提。 1、計提壞賬準(zhǔn)備 借:信用減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 2、實際發(fā)生壞賬損失 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款
2022-01-09 21:09:59
確認不存在的 結(jié)轉(zhuǎn)計入營業(yè)外支出科目
2019-11-27 09:23:00
說下具體什么錯誤呢
2019-06-28 16:39:25
您好!直接借應(yīng)收賬款XX 貸應(yīng)收賬款XX就可以了。
2017-02-16 13:57:01
您好,這個需要三方代收代付協(xié)議,三方蓋公章作為附件
2023-12-27 08:18:11
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