
老師,我們銷(xiāo)售茶葉,有免稅和應(yīng)稅茶。我們每個(gè)月開(kāi)了一部分發(fā)票,還有一部分沒(méi)開(kāi)發(fā)票,發(fā)票沒(méi)有附在收入后面,我們是自廠自銷(xiāo)的,然后通過(guò)零售賣(mài),如果我每個(gè)月根據(jù)銷(xiāo)售的貨物來(lái)區(qū)分應(yīng)稅和免稅的銷(xiāo)售額,然后減去開(kāi)了票的應(yīng)稅和免稅銷(xiāo)售額,剩下的就是未開(kāi)票的應(yīng)稅和免稅銷(xiāo)售額再交稅,這樣可以不,我覺(jué)得對(duì)應(yīng)客戶買(mǎi)好多開(kāi)的發(fā)票好多,這樣統(tǒng)計(jì)太麻煩了
答: 你好 ; 那你對(duì)于開(kāi)票這樣的 建議你自己做 一個(gè)發(fā)票臺(tái)賬 統(tǒng)計(jì)你開(kāi)票出去的 和未開(kāi)票收入 和你收到發(fā)票 以及你們結(jié)余發(fā)票 和未收到發(fā)票的情況 ;這樣來(lái)處理
老師,我們銷(xiāo)售茶葉,有免稅和應(yīng)稅茶。我們每個(gè)月開(kāi)了一部分發(fā)票,還有一部分沒(méi)開(kāi)發(fā)票,發(fā)票沒(méi)有附在收入后面,我們是自廠自銷(xiāo)的,然后通過(guò)零售賣(mài),如果我每個(gè)月根據(jù)銷(xiāo)售的貨物來(lái)區(qū)分應(yīng)稅和免稅的銷(xiāo)售額,然后減去開(kāi)了票的應(yīng)稅和免稅銷(xiāo)售額,剩下的就是未開(kāi)票的應(yīng)稅和免稅銷(xiāo)售額再交稅,這樣可以不,我覺(jué)得對(duì)應(yīng)客戶買(mǎi)好多開(kāi)的發(fā)票好多,這樣統(tǒng)計(jì)太麻煩了
答: 同學(xué)你好 按照實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)做就可以
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
跨年出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)業(yè)務(wù),2018年出口做了免稅銷(xiāo)售,2019年發(fā)現(xiàn)要視同內(nèi)銷(xiāo),是否重新開(kāi)票沖減以前的免稅銷(xiāo)售額,再開(kāi)具正確的視同內(nèi)銷(xiāo)的發(fā)票,要開(kāi)具發(fā)票的話,2019年的免稅銷(xiāo)售額不足以抵減要視同內(nèi)銷(xiāo)的2018年的銷(xiāo)售額怎么辦
答: 您好,是不需要的,您其實(shí)只需要2018年補(bǔ)交視同內(nèi)銷(xiāo)的增值稅就可以

