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送心意

媛媛

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-15 11:33

學(xué)員你好,題目有些復(fù)雜,老師做完再發(fā)你哦

動(dòng)聽的百合 追問

2022-03-15 17:46

好的,謝謝老師!

媛媛 解答

2022-03-15 20:22

同一控制下:
借:貨幣資金 600
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款  150
存貨250
固定資產(chǎn)2000
資本公積 200
貸  短期借款 80
  應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款  300
 其他應(yīng)付款 120
  長(zhǎng)期借款  1500
銀行存款 700
無形資產(chǎn)  300
股本 200

借  資本公積 1
  貸 銀行存款 1

媛媛 解答

2022-03-15 20:28

非同一控制下
借 資本公積 1
 貸 銀行存款 1

借:貨幣資金 600
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 150
存貨250
固定資產(chǎn)2050
資本公積99
盈余公積  151
貸 短期借款 80
 應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 300
 其他應(yīng)付款 120
 長(zhǎng)期借款 1500
銀行存款 700
無形資產(chǎn) 300
資產(chǎn)處置損益  100
股本 200

媛媛 解答

2022-03-15 20:29

同一控制下:
借:貨幣資金 600
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 150
存貨250
固定資產(chǎn)2000
資本公積 99
盈余公積 101
貸 短期借款 80
 應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 300
 其他應(yīng)付款 120
 長(zhǎng)期借款 1500
銀行存款 700
無形資產(chǎn) 300
股本 200

借 資本公積 1
 貸 銀行存款 1

媛媛 解答

2022-03-15 20:29

同一控制的更新為下面的分錄哦,希望可以幫到你哦

媛媛 解答

2022-03-15 20:33

非同一控制下
借 資本公積 1
 貸 銀行存款 1

借:貨幣資金 600
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 150
存貨250
固定資產(chǎn)2050
商譽(yù)310
貸 短期借款 80
 應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 300
 其他應(yīng)付款 120
 長(zhǎng)期借款 1500
銀行存款 700
無形資產(chǎn) 300
資產(chǎn)處置損益 100
股本 200
資本公積  60

媛媛 解答

2022-03-15 20:34

非同一控制的以這個(gè)為準(zhǔn)哦,

媛媛 解答

2022-03-15 20:34

第一遍發(fā)的分錄有點(diǎn)紕漏,下面兩個(gè)是正確的哦

動(dòng)聽的百合 追問

2022-03-15 21:08

好噠!謝謝老師!

媛媛 解答

2022-03-15 21:09

記得給老師評(píng)價(jià)一下哦

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學(xué)員你好,題目有些復(fù)雜,老師做完再發(fā)你哦
2022-03-15 11:33:04
你好同學(xué) 2019年壞賬準(zhǔn)備計(jì)提=300*5%-0=15萬 2020.9無法收回應(yīng)收賬款12萬,應(yīng)收賬款減少12萬,壞賬準(zhǔn)備減少12萬。 2020.12壞賬準(zhǔn)備余額=280*5%=14萬 2020年壞賬準(zhǔn)備計(jì)提=14-(15-12)=11萬 2021.12壞賬準(zhǔn)備余額=150*5%=7.5萬 2021計(jì)提壞賬準(zhǔn)備=7.5-14=-6.5萬
2022-08-03 17:00:41
銀行存款100000-10000-100000-2000-10000 實(shí)收資本100000-100000+50000+10000 原材料20000 應(yīng)付賬款20000-10000-20000 庫(kù)存現(xiàn)金2000 短期借款20000 盈余公積-50000-10000 應(yīng)付債券-10000
2020-06-27 06:31:49
1. 借 庫(kù)存商品45萬, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 76500 貸 應(yīng)付賬款-乙公司 526500。 借 庫(kù)存商品 40000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 6800 貸 應(yīng)付賬款-乙公司 46800 2. 借 應(yīng)收票據(jù)-丙公司 702000 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,60萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額102000 3. 借 銀行存款58500 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,5萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 8500。 4. 借 銀行存款 702000 應(yīng)收票據(jù)丙公司702000 借 應(yīng)付賬款-乙公司 573300 預(yù)付賬款128700 貸 銀行存款702000。 5 .借營(yíng)業(yè)外收入 貸固定資產(chǎn)清理8萬。 6. 借 管理費(fèi)用-折舊費(fèi)5000 貸累計(jì)折舊。 7. 借 所得稅5萬 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅5萬。
2019-03-10 18:28:10
2018年費(fèi)用化期間是7月1日至9月30日(3個(gè)月),計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的金額=10000 × 5%×3/12-10000×0.4%×3=5(萬元)。
2020-01-06 18:37:08
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