- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-03-30 21:26
暫估入庫時,借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款,出庫時,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。發(fā)票到了以后,先紅沖,借:庫存商品,負數(shù),貸:應(yīng)付賬款,負數(shù),借:主營業(yè)務(wù)成本,負數(shù),貸:庫存商品,負數(shù) ,再做,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:現(xiàn)金或者銀行存款等科目。
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2017-03-30 21:26:47

你好,原來的暫估分路不變,金額用負數(shù),
2020-08-05 11:22:08

你好,請問你想問的問題具體是?
2021-12-01 15:05:26

你好!
如果你沒有沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本,就不用在做結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄了。
2022-02-19 18:01:02

你好 用什么發(fā)票沖抵的呢?貿(mào)易公司進銷項是需要一致的,沒有發(fā)票可以結(jié)轉(zhuǎn)成本,只是這個成本不可以稅前扣除的。
2019-12-27 15:34:05
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