
我們是事業(yè)單位的。采取收付實(shí)現(xiàn)制。我這邊遇到了一個(gè)問題。我去年一月份根據(jù)支付令, 支出了一筆帳。當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票,該怎么做賬具體分錄怎么做
答: 借:事業(yè)單位支出貸:銀行存款,借:其他應(yīng)收款貸:事業(yè)基金
我們是事業(yè)單位的。采取收付實(shí)現(xiàn)制。我這邊遇到了一個(gè)問題。我去年一月份根據(jù)支付令, 支出了一筆帳。當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票,該怎么做賬
答: 你好,先做費(fèi)用,取得發(fā)票沖銷原來計(jì)入 的費(fèi)用,然后再 計(jì)入費(fèi)用
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我是事業(yè)單位,我單位往來賬中有一筆預(yù)付職工工資,20年在往來掛著,沒做支出,今年我想做支出,但預(yù)算會(huì)計(jì)怎么做分錄呢
答: 你涉及資金進(jìn)出,不用考慮預(yù)算會(huì)計(jì)的哈


子清 追問
2017-03-30 17:42
子清 追問
2017-03-30 17:56
袁老師 解答
2017-03-30 17:35
袁老師 解答
2017-03-30 17:48
袁老師 解答
2017-03-30 17:58