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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2017-03-30 15:41

那發(fā)票沒有開全,我直接按合同金額做無形資產(chǎn),后面的原始憑證附什么呢?如果直接入了無形資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款,后面發(fā)票回來并付款時發(fā)票應(yīng)該附在什么位置呢?發(fā)票沒全就攤銷這樣稅務(wù)會認(rèn)同嗎?

追問

2017-03-30 15:49

尾款發(fā)票回來是附在第一次入無形資產(chǎn)金額還是付尾款的金額

宋生老師 解答

2017-03-30 15:35

您好!這樣不好。導(dǎo)致攤銷的金額不準(zhǔn)確。

宋生老師 解答

2017-03-30 15:43

您好!你可以根據(jù)合同先攤銷。等發(fā)票回來,在進(jìn)行調(diào)整。

宋生老師 解答

2017-03-30 15:52

您好!附在計(jì)入無形資產(chǎn)全額的那里。

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相關(guān)問題討論
您好!這樣不好。導(dǎo)致攤銷的金額不準(zhǔn)確。
2017-03-30 15:35:34
是投入使用的次月,在稅法上可以一次性計(jì)入成本費(fèi)用。
2018-09-21 10:02:13
您好 可以先按總價(jià)暫估入賬 收到發(fā)票后沖銷暫估 借:固定資產(chǎn) 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 收到發(fā)票的時候 借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
2019-07-08 08:33:28
要是開的名稱是公司可以做固定資產(chǎn)之后按月折舊就可以。
2018-12-18 13:46:18
借固定資產(chǎn)貸銀行 要折舊,折舊是4年
2020-04-28 11:01:29
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