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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-03-30 15:35

正數(shù)還是負(fù)數(shù)

鄒老師 解答

2017-03-30 15:31

借;待攤費(fèi)用  貸;預(yù)提費(fèi)用

鄒老師 解答

2017-03-30 15:35

你好,是正數(shù)

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借;待攤費(fèi)用 貸;預(yù)提費(fèi)用
2017-03-30 15:31:29
你好,規(guī)范做法是要計(jì)入固定資產(chǎn)按月計(jì)提折舊的,只是這個(gè)價(jià)值可以一次性在當(dāng)年稅前列支扣除而已。你如果要做費(fèi)用里,那么可以 借管理費(fèi)用 借應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸銀行存款 也可以做固定資產(chǎn)后一次性計(jì)提折舊
2018-12-21 10:24:30
是不是出差的買的,這做差旅費(fèi)這個(gè)下面就可以,
2020-04-27 16:11:25
您好!你補(bǔ)一下之前發(fā)出材料的分錄。  1.轉(zhuǎn)材料到加工單位   借:委托加工物資     貸:原材料   2. 計(jì)算支付加工費(fèi)   借:委托加工物資     應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)     貸:應(yīng)付賬款   3.收回加工完成產(chǎn)品   借:庫(kù)存商品     貸:委托加工物資(包括材料及加工費(fèi))
2017-06-20 16:03:25
那就是你這樣操作,支付錯(cuò)的,再一做一筆相反的分錄,然后摘要寫轉(zhuǎn)錯(cuò)卡號(hào)沖銷
2020-06-11 15:20:15
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