
你好,我有個資產(chǎn)負責表我軟件里的其他應付帳款 盈余公積,在產(chǎn)品 和我申報的資產(chǎn)負責表并不一樣,我想調整做會計分錄 又不知道怎么做
答: 這2個表調整一下嗎 把第一個表調成第二個表,(只知道3處的差額 ,其他應付帳款 191083.57,在產(chǎn)品102009.89 盈余公積 117454.47 )
老師,單位原會計,計提盈余公積,分錄:借:利潤分配,貸:其他應付款-盈余公積,我現(xiàn)在帳面上其他應付款-盈余公積 貸方有60多萬的余額。這怎么辦?
答: 你調整一下,借,其他應付款~盈余公積,貸,盈余公積
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
以幫我把這2個表調整一下嗎 把第一個表調成第二個表,會計分錄不會做,(只知道3處的差額 ,其他應付帳款 191083.57,在產(chǎn)品102009.89 盈余公積 117454.47 )
答: 您好,分錄,借;盈余公積,117454.47,在產(chǎn)品,102009.89,貸:其他應付款,191083.57,利潤分配-未分配利潤,28380.79。其他科目比照上面的分錄處理即可,直到調整后的報表一致就行了。


義氣的跳跳糖 追問
2017-03-30 13:27
義氣的跳跳糖 追問
2017-03-30 13:32
鄒老師 解答
2017-03-30 11:53
鄒老師 解答
2017-03-30 13:31
鄒老師 解答
2017-03-30 13:37