
老師,以前年度的賬面,有很多個(gè)公司通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬貨款到公賬的。但他又不要發(fā)票。我現(xiàn)在在無(wú)票收入。申報(bào)沖掉這些通過(guò)公賬收款,又不用開(kāi)票的應(yīng)收賬款。可以嗎?
答: 同學(xué),你好,是可以的。
老師好!我單位是體檢醫(yī)院,做涉及到開(kāi)票后人員還未來(lái)體檢的情況,所以開(kāi)票后收到款項(xiàng)的做賬方式都是到預(yù)收賬款中中轉(zhuǎn)一下,開(kāi)票后收到回款做賬是 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款有一筆業(yè)務(wù)2019年末開(kāi)的發(fā)票,未回款,借:應(yīng)收賬款 貸:預(yù)收賬款;2020年1月對(duì)方單位要求退票重開(kāi),我是直接做沖減就可以么?借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:預(yù)收賬款(紅字);還是需要沖減以前年度損益?謝謝老師
答: 你好,同學(xué)。 你是沖以前年度損益調(diào)整,你是沖減收入。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
以前年度只記應(yīng)付賬款和銀行存款兩個(gè)科目,今年開(kāi)始重新記用應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款和銀行存款,怎么和以前年度對(duì)應(yīng)?
答: 接著做就是了,如果應(yīng)付賬款明細(xì)里面有負(fù)數(shù)的就調(diào)到應(yīng)收賬款里面


qin 追問(wèn)
2022-03-14 22:05
劉艷紅老師 解答
2022-03-14 22:07
qin 追問(wèn)
2022-03-14 22:08
劉艷紅老師 解答
2022-03-14 22:08