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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-14 15:42

你好;    你按照 產(chǎn)生的增值稅和附加稅 以及企業(yè)所得稅來(lái)收取; 比如小微按2.5%繳納所得稅 ; 那么增值稅按6%   附加稅按增值稅的 12% 。 你就得收取     8.6個(gè)點(diǎn)左右 的  

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一般納稅人開(kāi)出來(lái)是6%.小規(guī)模開(kāi)出去是3%
2018-11-27 11:49:32
你好;? ? 你按照 產(chǎn)生的增值稅和附加稅 以及企業(yè)所得稅來(lái)收??; 比如小微按2.5%繳納所得稅 ; 那么增值稅按6%? ?附加稅按增值稅的 12% 。 你就得收取? ? ?8.6個(gè)點(diǎn)左右 的??
2022-03-14 15:42:16
服務(wù)費(fèi)6%
2019-04-04 19:33:59
你好;? ? 一般納稅人的話 寫?? 一般納稅人1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》: 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在只是第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報(bào)與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫。 ?
2022-02-22 17:27:44
6%
2018-01-10 07:58:00
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