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送心意

小文老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2022-03-13 10:29

你好,分錄為
借:管理費用16600
銀行存款 1000 
其他應(yīng)收款 5000 
貸:原材料 20000 
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)2600

小文老師 解答

2022-03-13 10:30

這題毀損凈損失為16600元哈。

楠北楠北 追問

2022-03-13 10:50

老師。我不太明白??梢栽敿氈v一下嗎

小文老師 解答

2022-03-13 11:03

管理不善造成庫存材料毀損是計入管理費用的,就是總共毀損了的價值(包含進項稅額)減掉剩余殘余價值收回的錢和工作人員賠的錢,就是毀損的價值了

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你好 借:待處理財產(chǎn)損益2.26萬,貸:原材料 2萬,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)0.26萬 借:原材料0.1,其他應(yīng)收款 0.5萬,管理費用 1.66萬,貸:待處理財產(chǎn)損益?2.26萬
2022-05-04 15:57:27
你好,分錄為 借:管理費用16600 銀行存款 1000 其他應(yīng)收款 5000 貸:原材料 20000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)2600
2022-03-13 10:29:29
1借資產(chǎn)減值損失40000 貸存貨跌價準備40000
2022-03-28 06:01:13
您好,這個批準前 借 待處理待產(chǎn)損益22600 貸 原材料 20000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)2600 批準后 借 管理費用 16600 其他應(yīng)收款 5000 銀行存款 1000 貸 待處理待產(chǎn)損益22600
2022-01-09 16:03:57
借:營業(yè)外支出16600 原材料 1000 其他應(yīng)收款 5000 貸:原材料 20000 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出 2600
2020-05-13 15:54:32
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