
上一年度確認(rèn)銷售費(fèi)用,未開發(fā)票,借銷售費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款現(xiàn)在要沖紅是直接沖還是調(diào)整以前年度損益
答: 你好 ;? 在22年紅沖要走以前年度損益調(diào)整科目的??
老師,我司有一筆貨物運(yùn)費(fèi),屬于銷售費(fèi)用,在2019年發(fā)生支付的,對(duì)方12月開了發(fā)票,2月才寄給我們。那這個(gè)我可以正常算入銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi),貸應(yīng)付賬款?還是要做借以前年度損益調(diào)整?
答: 同學(xué),你好,金額不大的話直接計(jì)入20年
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
19年暫估的一筆材料沒有發(fā)票年報(bào)已經(jīng)調(diào)整了,我憑證要做借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整,再結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整?
答: 真實(shí)發(fā)生不需要調(diào),不是真實(shí)就需要調(diào)借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤 需要結(jié)轉(zhuǎn)
剛圖片咨詢老師的問題還有一點(diǎn)不明白:發(fā)票拿到后紅字沖銷了暫估的應(yīng)付賬款,但是以前年度損益調(diào)整有借方余額3萬應(yīng)該怎么處理?
應(yīng)付賬款借方余額10萬,一直掛賬3年了,查了發(fā)票收到了,沒入賬,這個(gè)要用以前年度損益調(diào)整嗎,具體分錄是
老師你好 去年多暫估的成本 現(xiàn)在收到發(fā)票 分錄可以這樣這嗎 借: 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整
請(qǐng)問收到以前年度運(yùn)費(fèi)發(fā)票是不是直接做以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款
請(qǐng)問去年多計(jì)提了一千多的銷售費(fèi)用,本年可以直接沖減銷售費(fèi)用嗎?還是必須通過以前年度損益調(diào)整科目

