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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-03-11 09:55

同學你好
分公司向總公司交納管理費,計入管理費用。 分公司: 借:管理費用——上交上級管理費 貸:銀行存款 上級公司: 借:銀行存款 貸:管理費用——下級上交管理費用 (負數(shù)填列) 企業(yè)應通過“管理費用”科目,核算管理費用的發(fā)生和結(jié)轉(zhuǎn)情況

樸老師 解答

2022-03-11 09:55

總公司給開發(fā)票嗎

笑點低的大樹 追問

2022-03-11 09:58

不開發(fā)票,怎么處理?

樸老師 解答

2022-03-11 10:11

同學你好
那就只能先做往來

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同學你好 分公司向總公司交納管理費,計入管理費用。 分公司: 借:管理費用——上交上級管理費 貸:銀行存款 上級公司: 借:銀行存款 貸:管理費用——下級上交管理費用 (負數(shù)填列) 企業(yè)應通過“管理費用”科目,核算管理費用的發(fā)生和結(jié)轉(zhuǎn)情況
2022-03-11 09:55:39
你好,借;管理費用,貸;銀行存款
2019-05-14 17:28:53
你好,借;管理費用,貸;銀行存款
2019-05-14 17:38:50
這要看二級公司之間的關系。   (1)如果都是獨立法人主體,那么上交管理費就應屬于利潤分配范疇.   分公司:借:利潤分配_上交上級公司管理費   貸:銀行存款,或內(nèi)部往來   上級公司做相反的會計科目。  ?。?)如果分公司屬非法人企業(yè),只是上級公司的全資的分支機構(gòu),雖然核算形式上是相對獨立的,而非獨立的核算單位   分公司:   借:管理費用——上交上級管理費   貸:銀行存款或內(nèi)部往來   上級公司:   借:銀行存款   借:管理費用——下級上交管理費用 (負數(shù)填列)   最后全公司報表合并后,內(nèi)部收取或上交的管理費對應明細抵銷掉。不影響全公司對外披露會計信息的真實性,也不影響納稅。
2018-05-02 15:06:56
下半年 借:管理費用 貸:其他應付款---老板
2020-01-15 10:48:54
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