
5月30日,分配電費 其中車間用5000元 行政部門2000元 銷售部門1000元,經(jīng)確認(rèn)所欠公司2萬元貸款因?qū)Ψ匠蜂N 無法支付予以轉(zhuǎn)銷 。分錄
答: 您好 借:制造費用 5000 借:管理費用 2000 借:銷售費用 1000 貸:累計折舊 9000 借:應(yīng)付賬款 20000 貸:營業(yè)外收入 20000
你好,電梯銷售行業(yè)采購的配件是如何做會計分錄 電梯銷售行業(yè)的檢測費如何做會計分錄
答: 借周轉(zhuǎn)材料? 貸銀行存款 借主營業(yè)務(wù)成本? 貸銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,上一年銷售費用多寫了,原來的分錄是借:銷售費用,貸:其他應(yīng)付款。那現(xiàn)在需要做借:其他應(yīng)付款,貸:以前年度損益調(diào)整—銷售費用。然后結(jié)轉(zhuǎn)借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配—未分配利潤。這樣做是否正確呢?
答: 嗯是的 分錄就是這樣紅沖處理后結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤去

