老師,,員工報(bào)銷差旅住宿 發(fā)票按什么類目交印花稅 問(wèn)
那個(gè)不需要交印花稅的哈 答
老師企業(yè)沒(méi)有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里 問(wèn)
企業(yè)沒(méi)有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里面。 答
中途建賬,用中途的數(shù)據(jù)做為期初數(shù),但資產(chǎn)遠(yuǎn)大于負(fù) 問(wèn)
差額計(jì)入未分配利潤(rùn) 答
老師,我們6月份出售廠房預(yù)交了1645238.1元的增值 問(wèn)
附表四本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額還有主表28行 只填寫(xiě)增值稅增值稅抵扣的附加稅跟著抵扣 答
老師,請(qǐng)問(wèn)下 公司購(gòu)買手機(jī) 是用于公司業(yè)務(wù)的 專 問(wèn)
手機(jī)專票可以抵扣 答

老師,收到代扣代繳個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)準(zhǔn)備獎(jiǎng)勵(lì)給個(gè)人,分類是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,其他應(yīng)付款的二級(jí)是其他還是個(gè)人往來(lái)?
答: 你好,借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
計(jì)提個(gè)人所得稅是用應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅還是其他應(yīng)收款—代扣代繳個(gè)人所得稅?
答: 你好!計(jì)提個(gè)人所得稅是用應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
代扣代繳個(gè)人所得稅,為什么不能用其他應(yīng)付款--個(gè)稅代扣代繳,而要用應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅
答: 發(fā)工資時(shí)處理: 借:應(yīng)付工資 --工資 貸:現(xiàn)金\銀行存款 應(yīng)交稅金--應(yīng)交個(gè)人所得稅 交稅時(shí): 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交個(gè)人所得稅。建議在應(yīng)交稅費(fèi)科目核算比較好.雖然是代扣代繳,但是稅務(wù)局在統(tǒng)計(jì)你單位所繳稅款的時(shí)候,個(gè)人所得稅是會(huì)計(jì)算進(jìn)去的,所以你統(tǒng)一在應(yīng)交稅費(fèi)里核算比較好.


郭老師 解答
2022-03-10 16:45
薯?xiàng)l12919966 追問(wèn)
2022-03-10 16:48
郭老師 解答
2022-03-10 16:51
薯?xiàng)l12919966 追問(wèn)
2022-03-10 16:53
郭老師 解答
2022-03-10 17:11