
之前的會(huì)計(jì)在記賬時(shí)記錯(cuò)了,比如14年有一筆貸方其他應(yīng)收款和現(xiàn),會(huì)計(jì)全部記成現(xiàn)金,現(xiàn)在想更正怎么辦
答: 直接做更正,借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款
公司員工去年預(yù)支了700元,結(jié)賬憑證是 借:其他應(yīng)收款;貸 現(xiàn)金;現(xiàn)在報(bào)銷600元,結(jié)余100元,請(qǐng)問下記賬憑證怎么做
答: 一、付款時(shí),分錄是: 借:其他應(yīng)收款700 貸:庫存現(xiàn)金700 二、報(bào)銷時(shí),分錄是: 借:管理費(fèi)用——XX費(fèi)600 貸:其他應(yīng)收款600
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,老板個(gè)人用現(xiàn)金支付了餐費(fèi),我想給他沖銷其他應(yīng)收款 —法人,寫個(gè)情況說明,讓老板簽字附在記賬憑證后面,行嗎?
答: 你好!需要有餐費(fèi)發(fā)票走報(bào)銷

