
我司是物業(yè)服務(wù)公司一般納稅人,19年10月-20年2月這五個月錯按15%加計抵減進項稅額,21年7月份在當月一次性調(diào)減了加計抵減額,現(xiàn)在稅局說我們操作錯誤,要回對應月份去調(diào)整,請問怎么調(diào)整以前年度的納稅申報呢?
答: 同學你好,藥到稅務(wù)局去改以前的報表
我公司為一般納稅人,在以前年度有好多筆業(yè)務(wù)記賬時沒做進項稅額,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)申報表期末留抵和賬上不一致,請問老師如何調(diào)整?謝謝!
答: 你好,如果是認證了沒有做進項,現(xiàn)在可以補做進項稅額的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2017年以前一般納稅人的進項稅和銷項稅一直轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在要把以前年度的這些轉(zhuǎn)出要怎么出分錄
答: 您好,是以前一直未轉(zhuǎn)出嗎


咸魚翻身 追問
2022-03-09 21:39
艾昵老師 解答
2022-03-09 21:47
咸魚翻身 追問
2022-03-09 22:39
艾昵老師 解答
2022-03-09 23:15