国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-03-09 16:08

你好,這個最好還是需要入賬的。

K14626351147710 追問

2022-03-09 16:11

是這樣的老師,我們公司注冊招聘網(wǎng)的時候,需要公司對公付款0.08元的企業(yè)認(rèn)證費,注冊完成后,這個錢又原路退回了,這個需要做賬?如果做賬的話,這個借貸如何寫呀

東老師 解答

2022-03-09 16:12

支付的時候借其他應(yīng)收款貸銀行存款。

東老師 解答

2022-03-09 16:12

收回的時候做相反的會計分錄就可以。

K14626351147710 追問

2022-03-09 16:15

其他應(yīng)收款的下級科目名稱就寫企業(yè)認(rèn)證費嘛老師

東老師 解答

2022-03-09 16:15

對,沒問題,可以這么寫就行。

K14626351147710 追問

2022-03-09 17:05

老師,我突然想到這個0.08對方不開發(fā)票啊,不能入賬吧

東老師 解答

2022-03-09 17:05

你一借一貸就等于沒有發(fā)生。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,這個最好還是需要入賬的。
2022-03-09 16:08:50
同學(xué)你好 這個可以的 直接負(fù)數(shù)沖減
2022-03-21 13:57:51
你好,同學(xué)。 如果是當(dāng)月,可直接不用調(diào)整,如果跨月,你這支付時正常按支付處理,收回按沖減支付處理,再支付按正常支付處理。
2020-07-25 16:31:32
同學(xué)你好,支付時,借:業(yè)務(wù)活動費用,貸:零余額賬戶用款額度,退回后,借:業(yè)務(wù)活動費用,負(fù)數(shù),貸:零余額賬戶用款額度,負(fù)數(shù)。
2021-12-27 23:20:11
您好 看下是否開戶行錯誤
2019-12-16 09:38:53
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...