我們是小規(guī)模,做賬的時(shí)候,我取得成本發(fā)票都是錄入 問(wèn)
是的,就是那樣處理的 答
哪位老師來(lái)回答一下,公司的收入既有公戶收入也有 問(wèn)
同學(xué),你好 私戶收入,也是要申報(bào)收入的,不然會(huì)有隱瞞收入的風(fēng)險(xiǎn) 答
老師好,請(qǐng)問(wèn):收到銀行匯票后去銀行承兌的費(fèi)用記什 問(wèn)
你好,財(cái)務(wù)費(fèi)用里面的。 答
非金融機(jī)構(gòu)的借款是否要交印花稅? 問(wèn)
非金融機(jī)構(gòu)的借款,不要交印花稅 答
老師,現(xiàn)在給個(gè)人付一筆勞務(wù)費(fèi),但是對(duì)方?jīng)]有票給我 問(wèn)
需要代扣代繳勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅 答

老師為什么報(bào)銷一筆費(fèi)用做兩筆分錄呢?1.借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款。2 .借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款。支付供應(yīng)商也是做兩筆分錄。老師這是為什么呢?
答: 您好,報(bào)銷當(dāng)時(shí)沒(méi)付款。就做兩筆分錄。 如果報(bào)銷了,直接就付款,就做一筆分錄。
老師法人存入2000元用于繳納社保公積金,我在存入的時(shí)候做借銀行存款,貸其他應(yīng)付款了。那么在計(jì)提,繳納的時(shí)候是放在管理費(fèi)用里還是其他應(yīng)付款
答: 同學(xué),你好 其他應(yīng)付款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2019年做了分錄:借 管理費(fèi)用-房租36000 貸 銀行存款18000 貸 其他應(yīng)付款18000請(qǐng)問(wèn)2020年要怎么做攤銷?
答: 你好,你已經(jīng)全部計(jì)入不同攤銷的啊


郭老師 解答
2022-03-09 11:44
老遲到的季節(jié) 追問(wèn)
2022-03-09 19:20
郭老師 解答
2022-03-09 19:21