国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

玲老師

職稱會計(jì)師

2022-03-08 20:10

你好 想用這個發(fā)票做賬 就是
借 材料
貸銀行 

梓爍 追問

2022-03-08 20:18

那這個原材料可以全部在當(dāng)月領(lǐng)用掉嗎?美女老師

玲老師 解答

2022-03-08 20:23

你好可以的  按實(shí)際用就行 

梓爍 追問

2022-03-08 20:28

老師,過賬到底是干嘛?我不是那么清楚這方面

玲老師 解答

2022-03-08 20:35

您好,多數(shù)就是虛開發(fā)票的業(yè)務(wù)。

梓爍 追問

2022-03-08 20:36

謝謝老師

玲老師 解答

2022-03-08 20:40

不客氣,祝工作愉快。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 想用這個發(fā)票做賬 就是 借 材料 貸銀行?
2022-03-08 20:10:07
你好,根據(jù)兩者差額,借 原材料 貸 應(yīng)付賬款
2020-03-15 08:54:14
你好。沒有來貨票的??梢杂?jì)入預(yù)付賬款。 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
2019-03-26 14:21:11
借原材料 貸銀行存款 但是白條入賬不能稅前扣除 如果以后會取得發(fā)票 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 收到票 借原材料 貸預(yù)付賬款
2016-01-26 10:20:32
你好,原材料入庫,發(fā)票未到都做暫估入庫。在收到發(fā)票當(dāng)月時,先做暫估沖回,然后再做正常入庫賬目處理。不是說與暫估的一致就不沖回。
2018-02-09 15:28:26
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...