請問公司購買的集裝箱不是一個月購入的,每一個就 問
那個是購入使用的次月開始 答
請問我公司是勞務(wù)公司,承包甲方工程,現(xiàn)在我方所有 問
你好,個體戶那邊不給開發(fā)票嗎?你當(dāng)時購入的數(shù)是含稅的價格還是不含稅 答
老師,我想問下,比如今年6月的財報,負(fù)債資產(chǎn)表和利潤 問
你好資產(chǎn)負(fù)債表是的,但是利潤表是按年來的。 答
小規(guī)模公司7月14日紅沖一季度的發(fā)票(50萬),因一季度 問
不可以,七月份數(shù)第三季度 答
老師好,請問每月暫估成本的憑證,在下月未收到發(fā)票, 問
沖此憑證后,不需要附情況說明 答

請問老師增量留抵會計分錄怎么寫
答: 您好,退還的增量留抵稅額的賬務(wù)處理較為簡單,進(jìn)項稅額留抵在賬務(wù)上體現(xiàn)為“應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)”科目的借方余額,收到退稅款對應(yīng)留抵減少,對應(yīng)科目進(jìn)項稅額減少,分錄如下: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 若賬務(wù)上已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費--未交增值稅”科目,則分錄為: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
加計抵減留抵會計分錄
答: 這個加計抵減的賬務(wù)處理 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(加計抵減) 貸:營業(yè)外收入——減免稅費 對于本月有留抵的加計抵減的金額,直接留在應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(加計抵減)科目中,不用賬務(wù)處理
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
留抵退稅的會計分錄怎么做
答: 你好您好,借銀行存款貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。

