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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-03-27 14:30

還按10000元要繳納增值稅,是不是減按2%,這個分錄咋寫?老師,你咋沒有用固定資產(chǎn)清理這個科目?

神采奕奕 追問

2017-03-27 14:40

你為啥不用固定資產(chǎn)清理這個科目?

袁老師 解答

2017-03-27 14:10

借:銀行存款10000,累計折舊53333.33,以前年度損益調(diào)整16666.67貸:固定資產(chǎn)80000

袁老師 解答

2017-03-27 14:34

如果之前抵扣進項按17%征稅,10000/1.03*2%=194.17, 借:銀行存款10000,累計折舊53333.33,以前年度損益調(diào)整16666.67+194.17,貸:固定資產(chǎn)80000,應(yīng)交稅費194.17

袁老師 解答

2017-03-27 14:44

直接寫了,可以用這個科目過度的

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借:銀行存款10000,累計折舊53333.33,以前年度損益調(diào)整16666.67貸:固定資產(chǎn)80000
2017-03-27 14:10:31
你好,你這個調(diào)整的是很麻煩的 借:固定資產(chǎn)650 貸:對應(yīng)的資產(chǎn)或 負債等科目 650 然后 借:以前年度損益調(diào)整 790 貸:累計折舊 790
2020-07-20 09:51:38
你好,盤盈用以前年度損益調(diào)整,盤虧用待處理財產(chǎn)損益
2016-07-22 10:40:27
“待處理財產(chǎn)損益”賬戶下有“待處理固定資產(chǎn)損益”明細分類賬戶,但按會計準則規(guī)定,固定資產(chǎn)盤盈應(yīng)作為前期差錯記入“以前年度損益調(diào)整”科目,那么“待處理固定資產(chǎn)損益”明細分類賬戶不就沒意義了嗎
2015-12-19 10:09:26
你好,對的,盤盈的固定資產(chǎn),作為前期差錯處理,在按管理權(quán)限報經(jīng)批準處理前,應(yīng)先通過“以前年度損益調(diào)整”科目核算
2021-05-12 10:35:41
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