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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-03-25 10:09

好,另外,就是我現(xiàn)在做外賬,我公司是從去年7月份注冊(cè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,但是公賬到9月份才啟用,之前都是現(xiàn)金支出的各項(xiàng)費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)我要從幾月份開(kāi)始做賬呢?

1OO 追問(wèn)

2017-03-25 10:16

但是前期都是些費(fèi)用,再加上公賬未啟用,都是現(xiàn)金付款,即,老板墊付款。我要全部入賬嗎?算借老板的錢(qián)嗎? 
還有前期籌建期,是不是在‘管理費(fèi)用--開(kāi)辦費(fèi)’所有費(fèi)用支出就計(jì)入這個(gè)科目明細(xì)?還是‘長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)’要怎么做呢?

鄒老師 解答

2017-03-25 10:05

你好,是的        
開(kāi)具發(fā)票了就轉(zhuǎn)預(yù)收,同時(shí)確認(rèn)收入,稅費(fèi)

鄒老師 解答

2017-03-25 10:11

你好,發(fā)生第一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的時(shí)候

鄒老師 解答

2017-03-25 10:17

老板付款的你可以先計(jì)入其他應(yīng)付款,償還了就做還款分錄 
計(jì)入管理費(fèi)用——開(kāi)辦費(fèi)核算

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好,另外,就是我現(xiàn)在做外賬,我公司是從去年7月份注冊(cè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,但是公賬到9月份才啟用,之前都是現(xiàn)金支出的各項(xiàng)費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)我要從幾月份開(kāi)始做賬呢?
2017-03-25 10:09:07
你好,借 預(yù)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2019-07-24 18:47:40
借銀行存款 貸預(yù)收賬款
2019-01-31 15:27:01
借預(yù)收賬款400 銀行存款450 貸主營(yíng)收入850
2019-07-24 19:25:42
你好,預(yù)收房屋這個(gè)必須做借銀行 貸預(yù)收 貸應(yīng)交增值稅,收取預(yù)收款必須繳納增值稅了,這個(gè)是特殊的,你這個(gè)不做那這個(gè)是延遲納稅了,有風(fēng)險(xiǎn)
2021-05-24 07:12:17
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