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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-03-24 16:52

我們單位是每年可以開500萬的票,是什么差額納稅

王雁鳴老師 解答

2017-03-24 16:45

您好,沒有單獨(dú)的超額納稅的課程的,一般情況下,超額納稅人,兩種處理方式,一種抵扣以后的稅金,把此多交的稅,填寫到以后的申報表的已交稅金欄中,一種是自己企業(yè)承擔(dān)了,直接記入費(fèi)用。

王雁鳴老師 解答

2017-03-24 16:54

您好,差額納稅主要是在營業(yè)稅內(nèi)的一種方法。 
1、從事建筑勞務(wù)的分包業(yè)務(wù):總承包額扣除分包額的差額(余額)。不包括分包額 
2、外匯、證券、期貨等金融商品轉(zhuǎn)讓:按賣出價減去買入價后的差額確認(rèn)為營業(yè)額。 
3、旅游業(yè):納稅人從事旅游業(yè)務(wù)的,以其取得的全部價款和價外費(fèi)用扣除替旅游者支付給其他單位或者個人的住宿費(fèi)、餐費(fèi)、交通費(fèi)、旅游景點(diǎn)門票和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)后的余額為營業(yè)額。

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您好,沒有單獨(dú)的超額納稅的課程的,一般情況下,超額納稅人,兩種處理方式,一種抵扣以后的稅金,把此多交的稅,填寫到以后的申報表的已交稅金欄中,一種是自己企業(yè)承擔(dān)了,直接記入費(fèi)用。
2017-03-24 16:45:13
您好 請問您有什么疑問
2020-12-10 19:59:52
http://www.5iwh5.cn/course/course_13076.html 增值稅和附加稅的看這個 所得稅的一會給你截圖
2021-11-22 08:01:50
同學(xué),你好是沒有相關(guān)課程的
2021-04-07 11:21:34
你好!銷售材料跟銷售貨物是一樣的。
2017-07-24 16:17:37
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