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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-03-24 09:40

老師借方可以做xx費(fèi)用嗎?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

鄒老師 解答

2017-03-24 09:34

借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸;銀行存款

鄒老師 解答

2017-03-24 09:41

你好,不可以的

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相關(guān)問題討論
你好,會(huì)計(jì)分錄是這樣做的
2019-12-07 13:58:40
你好,這個(gè)是你單位取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票1月份入賬,二月份才認(rèn)證抵扣的意思嗎?
2019-03-30 15:26:13
八月付了錢 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 發(fā)票來(lái)了 借管理費(fèi)用-xx 貸預(yù)付賬款
2019-12-06 10:33:48
不需要做會(huì)計(jì)分錄的,你們之前沒有認(rèn)證的發(fā)票,現(xiàn)在再拿來(lái)認(rèn)證就可以了。 沒有認(rèn)證的發(fā)票,你拿一個(gè)筆記本記一下,別忘記認(rèn)證就可以了
2020-03-19 20:48:12
你好 原發(fā)票正常處理,申報(bào)時(shí)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 3月,紅沖原發(fā)票,并按新發(fā)票做正常處理
2019-07-16 11:20:59
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