国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-03-22 20:25

我也是這么想的,但現(xiàn)在已經(jīng)這樣了,他之前一直這樣做,我該怎樣調(diào)過來呢

小紅 追問

2017-03-22 20:29

怎樣做分錄呀,謝謝

王雁鳴老師 解答

2017-03-22 20:23

您好,這樣不可以的。

王雁鳴老師 解答

2017-03-22 20:27

您好,把待攤費(fèi)用沖回來,沖平即可。

王雁鳴老師 解答

2017-03-22 20:31

您好,分錄,借:管理費(fèi)用-待攤費(fèi)用攤銷,負(fù)數(shù),貸;待攤費(fèi)用,負(fù)數(shù)。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好,這樣不可以的。
2017-03-22 20:23:18
貸待攤費(fèi)用這個做正數(shù),這個是資產(chǎn)科目不用做負(fù)數(shù)
2019-05-31 10:21:16
按月進(jìn)行攤銷就可以了
2019-03-29 13:27:36
您好用紅字沖減。
2017-04-05 16:42:50
企業(yè)發(fā)生的長期待攤費(fèi)用,借記本科目,貸記有關(guān)科目,貸記銀行存款、原材料等科目。攤銷長期待攤費(fèi)用,借記管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等科目,貸記本科目。四、本科目期末借方余額,反映企業(yè)尚未攤銷完畢的長期待攤費(fèi)用的攤余價值
2019-03-20 09:45:26
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認(rèn)證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

取消
確定
加載中...