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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務師

2017-03-22 17:28

2017年代交9800元,如200元分錄怎么做?如一整年代交10700元,分錄又是怎么做呢?

Lu麗容 追問

2017-03-22 17:53

老師,這個表沒涉及到銀行存款了嗎?是不是應做借:其他應付款 10000借:管理費用10000(紅字)?

Lu麗容 追問

2017-03-22 17:55

老師,這個表沒涉及到銀行存款呢?是不是應該做借:其他應付款  借:管理費一社保費(紅字沖)??

Lu麗容 追問

2017-03-22 18:01

好的,謝謝!

方老師 解答

2017-03-22 17:43

借其他應付款   貸銀行存款

方老師 解答

2017-03-22 17:55

如果你原來計入了管理費用,現(xiàn)在紅字沖減。

方老師 解答

2017-03-22 17:56

如果繳納時全額計入管理費用,現(xiàn)在紅字沖減。

方老師 解答

2017-03-22 18:02

不客氣,祝生活愉快,工作順利!

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相關問題討論
是的 你的分錄正確
2020-06-29 10:40:07
你好,收到投資款驗資,直接做借 銀行存款 貸 實收資本
2019-10-11 16:38:57
學員你好, 上個月收到穩(wěn)崗補貼,應,借,銀行存款,貸,營業(yè)外收入 本月發(fā)的時候,正常做入工資即可。 建議本月,借,其他應付款,貸,營業(yè)外收入
2019-07-24 11:04:41
你好,你的分錄是正確的。
2019-05-07 15:02:59
你好,收到還款后,借銀行存款,貸其他應付款-B公司。將其他應付款借方余額中的3萬沖掉就可以了。
2018-09-18 17:12:39
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