
我向a單位借的款項借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 然后我用這筆借款付款給b單位怎么做分錄?
答: 你好 ; 你付款的是什么業(yè)務(wù)的 款
老師:我們幼兒園校車租賃費一直都虧(支出大于收入),收費借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款支付時沖減其他這付款,現(xiàn)在出現(xiàn)負數(shù)要怎么做分錄?
答: 你好, 建議把支出大于收入部分結(jié)轉(zhuǎn)記入業(yè)務(wù)活動費用 借業(yè)務(wù)活動費用 貸其他應(yīng)付款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好,我在十一月份金碟里做賬,公司銷售雞,我收到銷售款時,做,借方,銀行存款,貸方,其他應(yīng)付款客戶往來,核算維度寫錯成了,現(xiàn)在已經(jīng)跨月了,我想在十二月份改回來,怎么沖呢?能告訴我怎么做分錄嗎
答: 您好 是當(dāng)時應(yīng)該確認收入 掛到他應(yīng)付款客戶往來了么 還是往來客戶掛錯了


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2020-06-29 10:40
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