這個(gè)月實(shí)際的收入是360319,但是實(shí)際開票是357017,之間差了3302,那做分錄想做成360319,但是之間的差額3302沒有開票,要另計(jì),怎么做分錄?因?yàn)樽龀?60319是分外包和自有2部分的收入,但是3302是這里面漏算的,由于時(shí)間太久分布清是哪里的了,在下個(gè)月會(huì)讓別人補(bǔ)回來,那怎么做分錄?
gshjs
于2017-03-22 16:32 發(fā)布 ??936次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-03-22 21:26
您好,如果少收了款的,分錄,借:應(yīng)收賬款等科目,3302,貸:主營業(yè)務(wù)收入,3302減稅金,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),3302*增值稅率/(1+增值稅率)。如果多收了款的,借:現(xiàn)金或者銀行存款,3302,貸;預(yù)收賬款,3302。
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您好,如果少收了款的,分錄,借:應(yīng)收賬款等科目,3302,貸:主營業(yè)務(wù)收入,3302減稅金,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),3302*增值稅率/(1+增值稅率)。如果多收了款的,借:現(xiàn)金或者銀行存款,3302,貸;預(yù)收賬款,3302。
2017-03-22 21:26:41

您好
借:銀行存款等
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
開具發(fā)票先紅沖
借:銀行存款等 借方紅字
貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸方紅字
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸方紅字
根據(jù)發(fā)票再寫藍(lán)字分錄
借:銀行存款等
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
2019-10-18 12:52:58

你好
借;勞務(wù)成本等科目 100萬 貸;銀行存款 50萬 應(yīng)付賬款 50萬
2019-03-12 15:31:13

借銀行存款
貸,主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
和開發(fā)票的是一樣,一樣交稅。
2022-03-30 18:52:24

你好
銷售的時(shí)候,借;銀行存款等科目 5000,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
退貨,借;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,貸;銀行存款等科目 4900
2019-12-26 17:56:48
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